000 02574 a2200301 4500
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008 110531t2008 ck a gr 00| 0 spa d
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040 _dCarolina
041 0 _aspa
082 0 4 _a657.45
_bB371e
_221
100 1 _aBerbia, Patricia
245 1 0 _aEvaluación eficaz del sistema de control interno
_cPatricia Berbia
250 _a1a ed.
260 _aMadrid
_bInstituto de Auditores Internos
_c2008
300 _av, 284 p
_bil.
_c28 cm
504 _aIncluye referencias bibliográficas
505 0 _aAgradecimientos ; Evolución del control interno ; Enfoque avanzado- ERM, COCO, AS/NZS 4360/2004 ; Ley sarbanes oxley: impliciencias y desafíos ; Comprensión del riesgo, rol del sistema informático ; Análisis del sistema de control interno en las diferentes áreas
520 1 _aEl hecho de ser nuevo en la profesión no significa que tenga que pensar como un novato. Evaluación Eficaz del Sistema de Control Interno le permite a los profesionales, académicos y a todos aquellos que tengan alguna relación con el control interno obtener "experiencia inmediata". A diferencia de algunos manuales que se concentran en cuadernillos básicos de ejercitación, esta guía orientadora profundiza conceptos tales como: #Mejoras en el diseño y eficacia de los controles internos #Análisis y evaluación de la organización y controles a nivel de las actividades #Preparación y presentación de las evaluaciones del control interno Además de: #Análisis del fraude #Administración del riesgo #Informe financiero #Sistemas de información #Planificación de la auditoría #Controles de calidad #Gobierno corporativo La mayoría de los capítulos incluyen una serie de ejercicios que lo ayudarán a obtener un conocimiento práctico sobre el tema. Esta dinámica guía ofrece perspectivas sobre el rumbo y los desafíos futuros de la auditoría interna como profesión, al mismo tiempo, brinda las herramientas para evaluar los riesgos claves y las deficiencias del control. Evaluación Eficaz del Sistema de Control Interno le dará libertad para desarrollar recomendaciones con confianza y así mejorar sus procesos y la gestión de riesgos
650 1 4 _aAdministración de riesgos
_2LEMB
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650 1 4 _aAuditoría
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_95348
650 1 4 _aAuditoría financiera
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650 1 4 _aAuditoría interna
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